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  • 湖南懷化商業(yè)供銷學校2023年度部門預算公開說明
    2023-01-31

    湖南懷化商業(yè)供銷學校2023年度部門預算公開說明

     

     

    第一部分2023年部門預算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    四、一般公共預算撥款支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2023年部門預算表

    1、收支預算總表

    2、收入預算總表

    3、支出預算總表

    4、財政撥款收支總表

    5、一般公共預算支出表

    6、一般公共預算基本支出表

    7、一般公共預算“三公”經費支出表

    8、政府性基金預算支出表

    9、國有資本經營預算支出表


    10、項目支出績效目標表在平臺集中公開

    11、部門整體支出績效目標表在平臺集中公開

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

     

    第一部分 2023年部門預算說明

     

    一、部門基本概況

    (一)部門職責

    湖南懷化商業(yè)供銷學校是市直正處級中職學校,核定全額撥款事業(yè)編制184名,屬財政撥款經費包干預算事業(yè)單位,一級部門預算單位。學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養(yǎng)中等專業(yè)技能人才,促進經濟社會發(fā)展,舉辦商貿財經、旅游服務、文化藝術、電子技術、機械工程等中等學歷教育和中高級技工教育;開展中高級技工和預備技師職業(yè)技能鑒定業(yè)務,承擔與職業(yè)教育相關的其他社會培訓服務。

    (二)機構設置情況

    湖南懷化商業(yè)供銷學校作為一級部門預算單位,內設科室為:黨政辦公室、教務(含培訓)科、學保(含招生)科、物業(yè)管理科、財務科、監(jiān)審科共計6個科室。

    二、部門預算單位構成

    納入2023年部門預算編制范圍的包括:湖南懷化商業(yè)供銷學校本級。

    、部門收支總體情況

    2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3929.65萬元,其中,一般公共預算撥款3686.65萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款238萬元。收入較上年增加1094.66萬元。主要原因是2023年度由于人員增長人員類經費同步增加,項目收入增加,同時秉承開源節(jié)流思想公用經費預算減少,其中財政撥款收入較上年增長2533.66萬元,主要為我校人員經費及上級??铐椖拷涃M;財政專戶管理資金收入較上年增長35萬元,上級補助收入較上年減少1439萬元,是因為2023年上級補助收入在財政撥款中一并體現;其他收入較上年增加5萬元,為個稅手續(xù)費退庫等單位自有資金。

    (二)支出預算2023年本部門支出預算3929.65萬元,其中,基本支出1488萬元,項目支出2481.66萬元。支出較上年增加1134.66萬元,主要原因是2023年度由于人員增長人員類經費同步增加,項目收入增加,同時秉承開源節(jié)流思想公用經費預算減少,基本支出人員類增長303.26萬元,主要為基本工資、績效工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等,基本支出公用經費較上年較少41.25萬元;項目支出增長872.66萬元,主要項目有中職免學費經費、中職改善辦學條件項目經費等項目開支。

    四、一般公共預算撥款支出

    2023年本部門一般公共預算撥款支出3686.65萬元。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數1382.15萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,主要包括基本工資601.52萬元、津貼補貼53.12萬元、績效工資388.23萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166.86萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費83.43萬元、離退休公用經費18.62萬元等。

    (二)項目支出2023年本部門項目支出預算數2304.50萬元。是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:改善中職辦學條件支出600萬元,主要用于教學設備購置、校舍維修改造建設、校園環(huán)境改善等方面;中職免學費項目900萬元,主要用于學校日常公用開支及改善學生學習環(huán)境等方面;教師素質提高計劃專項10萬元,主要用于教師教學能力培訓、教學質量提升等方面;雙優(yōu)計劃40萬元,主要用于2個湖南省楚怡優(yōu)質中職專業(yè)(群)項目建設開支;實訓室改善專項15萬元,主要用于優(yōu)化學?,F有實習(訓)室及新建符合要求的實習(訓)室用于實訓教學;專業(yè)群建設項目35萬元,主要用于我?,F有專業(yè)群教學設施購置、專業(yè)群師資培養(yǎng)等。

    五、政府性基金預算支出情況

    2023年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)“三公”經費預算

    2023年湖南懷化商業(yè)供銷學校安排“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數持平,主要因為我校是經費包干單位,且一般公共預算撥款全部用于人員經費支出,單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入。

    (二)機關運行經費

    2023年湖南懷化商業(yè)供銷學校機關運行經費39.48萬元,比上年預算數增加4.15萬元,主要因為學校較上年增加工會經費4.15萬元。我校機關運行經費主要用于:離退休公用經費,18.62萬元;工會經費,20.86萬元。

    (三)政府采購情況

    2023年湖南懷化商業(yè)供銷學校政府采購預算總額587.80萬元,其中,貨物采購預算587.80萬元、工程采購預算0萬元、服務采購預算0萬元。

    (四)預算績效管理情況

    按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2023年我單位整體支出3929.65萬元,全部實行整體支出績效目標管理,基本支出1488萬元,編報績效目標的項目15個,涉及項目支出2481.66萬元,其中中職免學費900萬元,教師素質提高計劃專項資金20萬元,改善中職辦學條件資金600萬元,專業(yè)教學團隊項目資金9.5萬元,培訓項目專項開支50萬元,專業(yè)群建設項目資金35萬元,課題經費5萬元,實訓補貼60萬元,實訓室改善專項資金15萬元,雙優(yōu)項目資金40萬元,日常運轉經費172.16萬元,手續(xù)費退庫自有資金5萬元,生均經費320萬元,人才資源開發(fā)專項項目資金80萬元,遺留問題專項資金170萬元

    (五)國有資產占用情況

    截至202212月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1套,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)一般性支出情況

    1.2023年,本部門會議費預算0萬元。

    2.2023年,本部門培訓費預算40萬元,具體為:教師業(yè)務能力培訓,內容為教師教學能力培訓,預計人數80人,預算10萬元;對接產業(yè)需求開展社會培訓,內容相關專業(yè)與有關部門聯合開展面向社會的社會人員培訓,預計人數100人以上,預算30萬元。

    3.2023年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。

    七、專業(yè)名詞解釋

    1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

     

     

    第二部分2023年部門預算表

    (詳情見公開附表)

    湖南懷化商業(yè)供銷學校2023年部門預算公開表

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